职责:
接收、审核和处理发票和员工报销,确保符合既定程序。
识别和解决差异,确保及时准确地支付给供应商、分包商和员工。
收集新的供应商或更新的记录,包括供应商信息、付款条款和联系方式。
解决供应商查询,并及时专业地将重大事件/问题上报给直线经理。
处理与应付账款活动相关的月度预提和预付款。
协助月末和年末结账过程,包括准备账户对账、账户余额分析和其他分配的任务。
确保遵守全球标准政策和程序以及相关法律法规。
准备应付账款活动的定期报告,包括账龄报告和其他临时报告。
资格:
会计、金融或相关领域的学士学位。
至少3-5年应付账款和一般会计相关经验。
熟悉会计原则和实践以及相关法律法规。
优秀的分析、沟通和解决问题的能力。
能够独立工作和团队合作,注重细节和准确性。
熟练使用Microsoft Office应用程序,特别是Excel。
有JDE和Concur系统经验者优先。
流利的普通话和英语书面及口语能力。
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